一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为821.8万元,支出决算为612万元,完成全年预算的74.47%。较上年减少199.1万元,下降24.55%。决算数小于全年预算数的主要原因:按厉行节约的原则,严控招待费用、公务用车维修、加油等费用,2024年加油费用比预计减少60万元。决算数较上年减少的主要原因:2023年公车购置费用197.61万元,2024年没有此项预算。
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因:本部门没有因公出国(境)计划。决算数较无增减变化的主要原因本部门没有因公出国(境)计划。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,本单位无因公出国(境)事项。
2.公务用车购置及运行费全年预算为821.8万元,支出决算为612万元,完成全年预算的74.47%;决算数较上年增减少199.1万元,下降24.55%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:按厉行节约的原则,严控招待费用、公务用车维修、加油等费用,2024年加油费用比预计减少60万元。决算数较上年减少的主要原因:2023年公车购置费用197.61万元,2024年没有此项预算。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出612万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、路桥费、年检等。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为206辆。
3.公务接待费全年预算为1.8万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,决算数较上年减少0.53万元,下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因:中心深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神,严格按照政府过紧日子有关要求,规范公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因:严格落实过紧日子要求、厉行节约压减支出。其中:
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。主要原因是本年度无外宾来访。
国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。主要原因是本年度未发生公务接待支出。
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